个人所得税和经营所得税(个人所得税和经营所得税区别)
老铁们好啊,今天小编给大家分享个人所得税如何申报,个人所得税缴纳比例,个税最新减免条例等个税知识
什么副业适合教师?
副业,是在主业完成有余力的情况下才去做的第二第三职业。公务员法规定公务员不能经商,教师是公务员吗,通常不是,事业单位管理条例和教师法并没有禁止教师经商,因此,可以肯定的是教师干副业是被法律允许的,关键在于教师可以干哪些副业呢?
第一,不要顶风有偿补课。现在课外补课之风盛行,家长总觉得自家孩子不补课就输在起爬线上了,因此,宁愿省吃俭用也要给孩子补课。这就催生了大量的校外培训班,有的老师自己办起了培训班,有的加入了校外辅导班,有的自己在家就收学生补课,如果学生足够多的话,一节课的收入堪比学校1个月的工资。但我不建议这样干,原因只有一点:风险太大,一旦被举报就成为师德师风问题,一票否决,得不偿失。至于说课外补课有损教师高大形象和师道尊严,我不赞同,教师只是一份职业,职业是为了养家糊口,市场经济,有买有卖很正常,况且,大多数老师为了能吸引学生上他的辅导班,会想方设法提高自己教学的实效性,实际上是有利于教学水平提升的,但我就是不建议这样做。
第二、知识付费。教师是经常加工知识的人,因此利用现在许多平台搞知识付费是切笑可行的。比如我本人,将平时上课的课件、教案上传到百度文库、豆丁网、道课巴巴等,别人下载我的资料要付费,由于原创性和实用性强,下载的人很多,我上传的积累多了,每天都有被动收入,大概每天几十块钱,也挺不错的。
第三、运营自媒体。如果上课时间不长,课余时间较多的话,完全可以运营自媒体,开个头条号或抖音号,发校园生活也能获得很大关注,吸引粉丝,实现变现。
第四、开实体店。以前我有个同事,在学校旁边开了个文具图书店,许多学生都到他家买,生意挺好,还有个同事,跟别人合伙开了家米线店,米线店的收入高过他的工资。
第五、投资。这就看个人了,但我不建议投资股票,因为老师上起课来没时间观盘,……
贵阳租房子的税是怎么收?税率是怎么算的?
个人出租居民住房,通常营业税3%减半(上海,月租金未达到3000元,可免征营业税), 房产税4% 个人所得税10%(个人所得税=(租金收入-相关税费-修缮费用-800)×10% ,当租金收入超过4000元时,上述800元扣除额改为租金收入的20%), 城市维护建设税、教育费附加,地方教育费附加,为营业税的7%+3%+2%=12%,即3%/2*12%=0.18%, 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。免征城镇土地使用税。 综合税负接近16%。这是理论水平,具体由税务机关规定一个征收率,出租方为纳税义务人。
生育津贴是每个准父母都比较关心的一个话题,孩子越多是否越划算?个税如何计算?下面我们来聚焦这个话题。
1、生育津贴如何计算?
生育津贴的计算是以自然月为单位,每个月的标准为每月250元。比如,如果你在2018年的8月份生了一个孩子,你就可以领取8月份的生育津贴,金额为250元。生育津贴离职和在职计算方式也不同,例如在职的人可以享受单位的津贴和保险报销等福利,离职的人则无法享受这些福利。因此,生育津贴的计算方式还需要结合各种实际情况进行综合计算。
另外,对于某些没有子女的家庭,他们可以选择采取自愿生育保险,缴纳一定的保费,如果符合生育计划,可获得几千元的补贴。
2、孩子越多是否越划算?
我们都知道,生育津贴业是**给予新生命的帮助,所以每个家庭有生育津贴,不管是一个孩子还是多个孩子,都会有补助。但是根据实际情况,每个地区对于生育津贴的数量和标准也都不同。大多数情况下,一个孩子和多个孩子所获得的生育津贴都是没有明显差别的。但是,在财政支持方面,**可能会对多胎家庭给予更多资助,例如北京、上海等地对于二胎和三胎家庭所领取的生育津贴会有不同的补助。小编综合认为,孩子越多并不一定意味着更多的生育津贴。
3、个税如何计算?
对于生育津贴是否纳税这个问题,我们需要看具体情况。如果生育津贴是以公司的形式发放给员工的,那么就需要按照一般福利性质计算税费。如果是生育社会救助金,每年不超过12,000元的,个人所得税部分免征。如果是社保的生育金,不免税,依然要按照个人所得税计算。不过,每个地区的政策有所不同,具体可以咨询当地**局税务部门。
小编综合认为
在生育津贴这个话题上,我们要根据具体情况进行分析。如果想要更多的资助,可以选择就业单位的社保方案;如果想要避税,可以选择**的生育补贴政策。不管怎么样,生育津贴的发放都是为了新生命的诞生而努力,愿每一个新生命都能健康成长。
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综合所得年度汇算申报预约是什么?
综合所得年度汇算申报预约,是指在参加综合所得纳税申报时,个人和企业通过网上预约系统申请登记,以便于相关税务机关快速安排人员按照申报预约时间到达现场接受综合所得纳税申报服务。根据税务机关要求,综合所得年度汇算申报预约的主要内容有:登记预约人的基本信息、服务需求、服务时间等。
申报者在预约中,应该准确填写自己的真实信息,以便于税务机关进行审核。
如何避税?个人所得税计算方法详解!对于租商铺的人来说,如何避免缴纳过多的税款是很重要的一环。通过合法的途径避税,可以为商铺的经营提供更加良好的环境。本文将从三个方面来阐述租商铺如何有效避税,给大家一些建议。
1、税前成本和税后定价
为了降低租赁商铺的成本,租客需要谨慎地掌握税前成本和税后定价的概念。税前成本是指在计算应税利润时,不包括税金的原始成本。税后定价是指在扣除应纳税额后,确定的售价。对于租商铺的人来说,应尽量将商铺租金定价在税后,这样可以减少税收支出,有效降低商铺的成本。
与此同时,还可以寻求专业税务师咨询,更好地掌握税前成本和税后定价的方法。建议租客可以通过专业的咨询机构,获取更加全面的信息和建议。
2、合法避税
租赁商铺需要遵守当地相关的税收法规,有些商铺租金免税或者享受折扣优惠等。租客需要了解相关政策和法规,并保持及时的资讯,合理利用政策的空隙,达到合法避税的目的。
合法避税的另一种方式是利用税收减免的政策,这需要租客多方面了解相关知识,并提前做好规划。例如,一些特定的经营行业可以享受减免税的政策,租客可以选择自己所在行业的优惠政策,获得税收的减免。
3、抵扣税金和合理报账
租客可以通过各种手段来抵扣税金。例如,可以通过专业的会计师或者财税顾问的协助,评估可以抵扣的费用。从而有效减少租客的税收支出。
同时,租客应该尽快报销相关的经营费用。例如,租客可以使用各种方式,确保每一笔报销均得到充分的认可。这样一来,就可以更加全面地降低税收负担。
小编综合认为
小编综合来说,为了降低税收的支出,商铺租客可以在计算税前成本和税后定价时保持谨慎。同时,还可以合法的利用税收减免的政策,以及通过合理的抵扣和报账,有效减少税收的支出。合理的税收策略,不仅可以为租客在租赁商铺时减少成本,还可以提高租客的商业竞争力。
抖音个人店铺怎样报税?
针对抖音个体户,大家也需要严格遵守平台的规则,弄清楚抖音的个体工商户应该要怎么交税,另外也要弄清楚个体工商户的处理方法
1、增值税方面
查账征收的个体工商户和企业一样,他的纳税期限可以按月申报,也可以按季进行申报。
如果按月申报,他就可以享受每月10万元的销售额免征增值税的优惠,如果按季申报他就可以享受累计30万销售额的优惠政策。
现在政策也明确了,申报的期限可以自己选择,估计多数查账征收的个体户会选择按季征收,这样可以享受最高每个季度30万的销售收入税收优惠。
定期定额征收的个体工商户有一个很大的劣势,就是不能选择按季征收,只能按月进行定期定额征收,这样它只能享受每月10万元的销售额税收优惠。
2、消费税方面
如果个体户在境内从事生产、委托加工或者进口应税消费品,那么就需要交纳消费税,而缴纳消费税方面没有什么税收优惠,根据相应的税率来计算缴纳,而且不能实行定期定额征收。
3、城市维护建设税,教育费附加和地方教育费附加
这个”一税两费”,它的计税依据是根据增值税和消费税的税款来进行计算缴纳的。如果个体户实在城市市区、县城和建制镇,那么需要缴纳城市维护建设税和两个附加。
不过如果个体户享受了税收优惠而没有产生增值税的税款,那么相应的城建税和附加也没有了继续依据,也就不交纳了。不过如果有消费税的应税消费品收入那么这三个税收就不能享受优惠啦。
4、个人所得税方面
个体户需要按照经营所得来征收个人所得税,适用5%-35%的税率。具体**作来说,各省略有不同。查账征收的按实征收,每月扣除标准按全国标准是5000元/月
好了,以上就是个人所得税如何申报,个人所得税缴纳比例,个税最新减免条例等个税知识,希望大家学习到更多个税知识
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